一、 *采购人名称: ******控制中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司销售分公司
三、 *采购项目编号: ************782
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******控制中心
六、 *验收日期: 2025年3月26日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 汤达人 日式豚骨拉面83g 方便面/粉丝/米线/汤达人老鸡汤面12桶/箱 2 144.0 汤达人日式豚骨拉面83g 验收通过 2 得力 9375 复写纸/得力Z7547绿柏复印纸A4/70g/8包(白色) 2 310.0 得力/deli9375 验收通过 3 订书钉/得力0012订书钉12#(1000枚/盒)10盒/包 1 10.0 无品牌得力0012订书钉12#(1000枚/盒)10盒/包 验收通过 4 火腿肠 3 44.7 无品牌火腿肠1袋10根 验收通过 5 卤蛋 5 57.0 无品牌卤蛋1袋6个 验收通过 6 统一 香辣牛肉桶面 方便面/粉丝/米线/统一香辣牛肉面 1 52.8 统一香辣牛肉桶面 验收通过 7 其它油墨 1 57.5 无品牌CE285E 验收通过 8 得力 18506 普通干电池7号电池 1 15.0 得力/deli18506 验收通过 9 天威 硒鼓/天威品牌103用鼓W1003AC 2 150.0 天威/PRINT-RITEW1003AC 验收通过 10 硒鼓/杰斯特388A硒鼓 2 110.0 无品牌杰斯特388A硒鼓 验收通过 11 得力 ZF448 打印/复印纸/得力ZF448多瑙河A4 4 652.0 得力/deliZF448 验收通过 12 水拖/露洁雅42公分平板拖干湿两用拖布 2 80.0 无品牌露洁雅45公分平板拖 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 汪婷
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