一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************569
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号8粒(2代) 五号碱性 普通干电池 日用百货(5.19) 20 350.0 南孚/NANFU5号8粒(2代) 验收通过 2 南孚 7号8粒碱性电池 聚能环3代 普通干电池(3.10) 10 175.0 南孚/NANFU7号8粒碱性电池 验收通过 3 得力 71551 修正液/修正带/贴 4个装(11.21) 液/带/贴 4 70.0 得力/deli71551 验收通过 4 齐心 EM829 小双头记号笔 12支/盒 EM829(9.30)(11.1) 马克笔 50 585.0 齐心/ComixEM829 验收通过 5 得力 S01 中性笔 0.5mm 子弹头中性笔 签字按动水12支/盒办公用品 学习文具(3.16) 50 775.0 得力/deliS01 验收通过 6 得力 S01 中性笔 0.5mm 子弹头中性笔 签字按动水12支/盒办公用品 学习文具(3.16) 50 775.0 得力/deliS01 验收通过 7 得力 7090 固体胶 胶棒 办公用品 学习文具(3.16) 80 120.0 得力/deli7090 验收通过 8 得力 6906 按动中性笔芯0.5mm替芯 子弹头20支/盒 办公文具(3.2) 40 460.0 得力/deli6906 验收通过 9 得力 6906 按动中性笔芯0.5mm替芯 子弹头20支/盒 办公文具(3.2) 40 540.0 得力/deli6906 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 郑媛媛
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