一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************058
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年6月24日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 科睿才 18*18 盖玻片 20 440.0 科睿才18*18 验收通过 2 8cm*8cm*8层 纱棉布 100 300.0 无品牌8cm*8cm*8层 验收通过 3 塑杯 家用透明加厚食品级塑料一次性杯 200 100.0 无品牌SLB 验收通过 4 手巾/手帕 纯棉吸水手巾不掉毛擦桌擦玻璃 100 250.0 无品牌小方巾 验收通过 5 DEXCON德信康牌碘伏消毒液 1 350.0 验收通过 6 DEXCON德信康牌碘伏消毒液 1 360.0 验收通过 7 单双头500支盒装一次性牙签 60 360.0 无品牌YQ-1 验收通过 8 飞鹰牌 单面刀片双面刀片 教学仪器 100 80.0 飞鹰牌38mm*19mm 验收通过 9 双鹤牌盐水洗涤液清洗液 30 300.0 验收通过 10 DEXCON德信康牌碘伏消毒液 4 80.0 验收通过 11 裕庶牌 不锈钢敷料镊 直圆头带齿夹持镊 100 700.0 无品牌12.5cm 14cm 16cm 验收通过 12 金钥匙 胶头滴管 量器/定容类 100 200.0 金钥匙胶头滴管 验收通过 13 金钥匙 白 棕 滴瓶 试剂瓶类 50 300.0 金钥匙白 棕 验收通过 14 金钥匙 白 棕 滴瓶 试剂瓶类 50 300.0 金钥匙白 棕 验收通过 15 承坤牌 80*25mm 吸水纸 100张/盒 教学仪器 100 300.0 无品牌80*25mm 验收通过 16 羽帆 7101 载玻片 50 500.0 无品牌7101 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 黄老师
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